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      供應商管理制度

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      供應商管理制度【優選15篇】

        隨著社會一步步向前發展,制度起到的作用越來越大,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編幫大家整理的供應商管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      供應商管理制度【優選15篇】

      供應商管理制度1

        為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

        一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

        二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

        三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的.主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

        四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

        五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

        理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

        六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

        七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

        八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

        九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

        十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

      供應商管理制度2

        一.總則

        1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

        2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

        二.管理原則和體制

        1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。

        2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

        3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

        4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

        5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

        三.供應商的篩選與評級

        公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

        1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

        2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

        3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

        4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

        5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

        6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。

        7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

        具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

        篩選程序。

        1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;

        2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;

        3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

        4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

        四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。

        五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

        六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

        七.對最高信用的'供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

        八.管理措施

        1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

        2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

        3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

        4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

        5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

        6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。

        九.附則

        本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。

      供應商管理制度3

        第一章總則

        第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設提供可靠的物資供應保障,特制定本制度。

        第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選擇、開發、控制是手段,使用是目的。

        第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,形成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。

        第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

        第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

        第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

        第二章供應商資源調查

        第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

        第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本情況、與HG集團的.合作年限,集團各公司產品使用情況(數量、金額、使用壽命),售后服務情況,價格水平,財務付款與欠款情況。

        第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務能力、主要產品技術指標、主要用戶使用情況(業績、使用壽命),售后服務情況,價格水平,等等。

        第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

        根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

        調查過程中,各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,提供相關真實數據。調查后,調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

        調查報告的格式模板見附件1。

        供應商資料卡見附件2。

        第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

        第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

        第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統,并指定專人進行日常管理。

        第十三條《合格供應商名冊》包含的內容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與HG集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

        《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

        《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

        《合格供應商名冊》的內容字段約定見附件4。

        第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

        第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

        第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

        第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經過多年實踐,已經形成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

        合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

        合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

        第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

        1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%;2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

        第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

        第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

        第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9。

        第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成,并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

        第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

        第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

        第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。

        第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

        供應商除名與注銷流程見附件11。

        第五章新供應商資源的引進

        第二十六條對于有實力的新增供應商,通過資料卡的建立、綜合能力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

        第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

        第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

        第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

        第六章違規考核與處罰

        第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據,對于違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行情況考核處罰表》。

        第三十二條工程管理部負責制度執行情況的檢查與考核,對于違反制度的情況,及時下發《整改與處罰通知單》,對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員,調離采購崗位。見附件16。

        第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。

        第三十四條對于提供虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

        第七章附則

        第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

        第三十六條本制度自下發之日起執行。

      供應商管理制度4

        1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

        采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業沒有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:

        1.1建立嚴格、完善的采購制度

        建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內部審計部門稽核。

        1.2建立供應商檔案和準入制度

        對企業的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經嚴格的審核才能歸檔。企業的.采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經質檢、物料、財務等部門聯合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產地考核。企業要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。

        1.3建立價格檔案和價格評價體系

        企業采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的供應價格信息,來分析、評價現有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

        1.4建立材料的標準采購價格,對采購人員根據工作業績進行獎懲

        財務部對所重點監控的材料應根據市場的變化和產品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成降低采購成本任務的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。

        2降低材料成本的方法和手段

        (1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。

        (2)把握價格變動的時機。價格會經常隨著季節、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規律,把握好采購時機。

        (3)以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,得到底線的價格。

        (4)向制造商直接采購或結成同盟聯合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環節,降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。

      供應商管理制度5

        1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

        2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

        4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的'食品。

        5、采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源、向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

        6、采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。

        7、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品,應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

        8、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨,最好是定點采購,確保無農藥及其他有毒有害化學品污染,檢查或索取檢驗合格證明。

        9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定,有檢驗合格證。

        10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛生標準和要求。

        11、所采購的進口食品,食品添加劑,食品容器、包裝材料和食品用工具及設備,必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定,有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

        12、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

        13、所采購食用物品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺帳。

      供應商管理制度6

        1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

        2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

        3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

        4、采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源、向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

        5、采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。

        6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品,應向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

        7、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨,最好是定點采購,確保無農藥及其他有毒有害化學品污染,檢查或索取檢驗合格證明。

        8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定,有檢驗合格證。

        9、所采購的.用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛生標準和要求。

        10、所采購的進口食品,食品添加劑,食品容器、包裝材料和食品用工具及設備,必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定,有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

        11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

        12、所采購食用物品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺帳。

      供應商管理制度7

        一、目的

        選擇合格的供應商并對其進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

        二、使用范圍

        本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商

        三、職責

        供應部或其他相關部門負責原材料樣品測試工作,選擇合格的原材料。

        四、管理要求

        對供應商資格預審、選用和續用等過程進行管理,并定期識別與采購有關的風險。

        (一)采購

        1、采購應確保采購的產品符合規定的安全要求,危險化學品供方應具有安全生產許可證,危險化學品經營許可證。

        2、對供方及采購產品控制的類型和程度取決于采購的產品對隨后的產品安全實現或最終產品影響。

        3、將需要采購的產品按對最終產品安全影響的程度分類以及對相應供方分類:

        (1)應根據供方按要求提供產品的安全能力進行評價,并選擇合格供方。

        (2)應制定對供方選擇、評價和重新評價的準則。

        (3)對供方評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。

        (二)采購信息

        1、對采購產品的安全要求、交付要求和服務在采購文件中予以規定,必要時包括:

        (1)有關程序、過程、設備、人員的要求。

        (2)安全管理體系的要求。

        (3)在供方的現場實施驗證的要求。

        (4)在與供方溝通前,應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。

        2、采購產品的驗證

        (1)對采購產品根據其危險性類別分別按產品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關規定實施驗證。

        (2)具有在供方的現場實施驗證要求時,應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。

        (三)供應商的責任

        1、化學品供貨人,無論是制造商、進口商或批發商,均應保證:

        (1)對經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的.基礎上,進行危險性分類和危險性評估。

        (2)對經銷的化學品進行標識,以表明其特性。

        (3)對經銷的化學品加貼標簽。

        (4)為經銷的危險化學品編制安全技術說明書(msds)并提供給用戶。

        2、危險化學品的供貨人應保證,一旦有了新的安全衛生資料,應根據國家法規和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書(msds),并及時提供給用戶。

        3、對提供還未分類的化學品的供貨人,應查詢現有資料,依據其特性對該化學品識別、評價,以確定是否未危險化學品。

        (四)采購劇毒化學品、易制毒化學品

        具備劇毒化學品你、易制毒化學品購買憑證或準購證。

        具備劇毒化學品、易制毒化學品公路運輸通行證。

        (五)建立合格的供應商檔案

        包括合格供應商的資格預審、業績評估等資料

        供應商檔案:

        1、易制毒化學品準購證和公路運輸通行證;

        2、合格危險化學品供應商登記表;

        3、危險化學品安全生產許可證或危險化學品經營許可證;

        4、危險化學品安全技術說明書(msds);

        5、危險化學品安全標簽;

        6、供應商預審合格表;

        7、品管檢驗合格證明。

      供應商管理制度8

        1、目的

        為進一步規范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務供應商的管理,強化供應商準入、評價,完善供應商評價體系,維護公司合法權益,依據公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關法律法規,結合公司實際,特制定本辦法。

        2、適用范圍

        本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務采購業務供應商的全過程閉環管 理。

        3、術語及定義

        3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業,包括制造商、代理商和施工方;

        3.2代理商:指制造生產企業授權的在一定區域銷售其部分產品或服務的供應商;

        3.3合格供應商:是指社會上具備資質及履約能力,通過一定程序評價,并經各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質量、技術要求的產品和服務的供應商;

        3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術規范要求的貨物、工程或服務,但不在公司供應商庫內的投標供應商。

        4、職責

        公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門,下設招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責供應商的日常管理工作。

        4.1運營改善部職責

        4.1.1制(修)訂供應商管理相關制度;

        4.1.2收錄公司供應商信息;

        4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進行動態管理;

        4.1.4負責供應商檔案管理;

        4.1.5組織對供應商的月度和年度評價;

        4.1.6負責處理供應商的質疑和投訴;

        4.1.7供應商管理相關的其它業務。

        4.2采購主責部門職責

        4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法(試行)》;

        4.2.2供應商入庫推薦和資質審核;

        4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督;

        4.2.4協助招標辦收錄供應商信息。

        4.3采購需求單位職責

        4.3.1向采購主責部門推薦供應商;

        4.3.2參與對供應商履約情況的'評價,并提出建議。

        4.4其他相關部門職責

        4.4.1審計處:審計過程中發現有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。

        4.4.2法律事務部:負責收集與公司產生重大經濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。

        5、管理內容及要求

        5.1管理原則

        堅持薦優用優、準入審批、動態維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

        5.2供應商評級

        5.2.1評級原則:根據供應商企業情況、質量情況、合同履行情況、服務情況等,依據各部門對供應商的入庫評分,對供應商進行分級(附件1);并結合年度評價結果對供應商實行動態管理;

        5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執行。

        5.3供應商庫建立與維護

        對供應商實行入庫管理制度,采購活動優先從供應商庫中選擇入圍供應商。

        5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

        5.3.1.1資質符合要求;

        5.3.1.2遵守國家法律法規,在以往與公司各單位業務往來中沒有違規違約記錄;

        5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產經營場所、設施、設備以及相關資質;

        5.3.1.4財務核算規范,具有良好的資金實力和財務狀況;

        5.3.1.5特殊行業和特種設備具有相關部門核發的資格證書;

        5.3.1.6代理商的要求

        a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);

        b.進口品牌國外公司授權的代理商;

        c.授權期限起始時間及授權內容應明確,有授權人簽字(國內代理商需加蓋授權單位行政章)。

        5.3.2供應商入庫流程(附件8)

        5.3.2.1推薦

        a.采購主責部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》(附件2);

        b.需求部門推薦供應商時,收集供應商資質資料并填寫《供應商新增申請表》,報采購主責部門審核。

        5.3.2.2資質審核

        采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核,具體包括:

        a.營業執照:具體審查企業名稱、成立日期、有效期限、經營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統一社會信用代碼,而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證);

        b.稅務登記證:具體審查登記時間、經營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

        c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

        d.生產許可證:列入《全國工業產品生產許可證發證產品目錄》的產品,應對生產許可證證件、有效期限、產品名稱一致性等進行審查;

        e.必須具有的相關強制性認證及資質(如MA證、特種制造許可證、防爆產品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產品名稱等信息;

        f.生產能力、技術裝備水平,產品執行標準、專利證書和市場業績;

        g.產品代理授權書:審查其手續是否符合法律規定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件;

        h.兼有安裝、維檢業務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質證明;

        i.其他必要證件:對產品質量有特殊要求的,根據行業和產品個性化要求提供。

        5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議,如有需要,采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察,考察報告應按統一格式書寫(附件3);

        5.3.2.4資質審核結束后,將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質資料報招標辦;

        5.3.2.5招標辦審核通過統一辦理入庫手續。

        5.3.3潛在供應商入庫

        5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質資料報采購主責部門審核;

        5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;

        5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》,連同資質資料報招標辦;

        5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續。

        5.3.4代理商入庫

        采購主責部門審核后,再履行供應商入庫程序。

        5.3.5供應商庫維護

        對供應商庫實行動態維護,待現有供應商入庫后,可隨時推薦新的供應商;當出現供應商信息變化或數據需要維護時,填寫《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。

        5.3.6在庫供應商的選用

        5.3.6.1供應商選用原則

        a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;

        b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業內同檔次供應商;

        c.優先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;

        d.采購時原則上選用生產制造企業,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

        5.3.6.2供應商選用流程

        a.需求單位、采購主責部門結合實際情況,從供應商庫中擇優選取擬邀請供應商;

        b.采購主責部門進行確認;

        c.在庫供應商不能滿足需要時,可推薦潛在供應商,由采購主責部門審核供應商資質資料,合格的可參與當次采購活動。

        5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

        5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權向招標辦提出質疑或投訴;

        5.3.7.2有權向監督部門舉報公司范圍內采購過程中存在的營私舞弊行為;

        5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產品質量、價格、服務等方面的咨詢;

        5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;

        5.3.7.5業務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

        5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

        5.3.7.7嚴格執行合同條款,不斷提高產品質量和服務水平;

        5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業重大變更情況,如企業重組、更名、遷址等。

        5.3.8供應商評價

        5.3.8.1評價程序

        對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

        a.需求部門、采購主責部門根據供應商參與采購活動和履約情況,按照評價內容(附件6)進行日常評價;

        b.需求部門、采購主責部門根據對供應商的日常評價情況,于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;

        c.采購主責部門根據供應商履約情況,按相應合同條款執行;

        d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價;

        e.招標辦根據月度年度評價結果,隨時按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

        5.3.8.2評價結果處理

        a.評價結果出現附件6評價內容中1至3中任意一條,在供應商分級評價中減5分,且一年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;

        b.評價結果出現附件6評價內容中4至7中任意一條,在供應商分級評價中減10分,且三年之內,不再邀請該供應商參與公司采購活動;

        c.評價結果出現附件6評價內容中8至17中任意一條,在供應商分級評價中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動;

        d.評價結果出現附件6評價內容中18至20中任意一條,在供應商分級評價中加5分;

        e.評價結果出現附件6評價內容以外情況,由招標辦視情況進行處理。

        6、考核

        6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關規定嚴肅處理;

        6.2發現在供應商入庫、選用、審核、評價等環節中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節對相關單位或個人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關處理。

        7、附則

        7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

        7.2本辦法自下發之日起執行,原《供應商禁入管理規定》同時廢止。

        7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關條例。

      供應商管理制度9

        第一章 總 則

        第一條 目的

        為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發和培育優質供應商,規范供應商管理,優化供應商梯隊,促進戰略性采購體系建設,持續為集團從外部獲取優勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現根據采購職能和相關制度,結合集團發展戰略,制訂本制度。

        第二條 適用范圍

        本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

        第三條 術語定義

        一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

        二、原輔包:指所有投入生產成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

        三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經銷的非自有品牌的產品。

        四、關鍵指標:指決定營養、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

        第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

        一、產品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍

        (一)負責供應商尋源工作;

        (二)負責與供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

        (三)負責組織研發技術中心、產品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;

        (四)負責組織研發技術中心、品控部共同對供應商的季度動態評價工作;

        (五)負責供應商評價表的擬定、組織會簽、發布和存檔;

        (六)向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

        (七)負責根據供應商評級結果進行科學的訂單分配;

        (八)負責與供應商商務合作關系的日常維護;

        (九)負責供應商檔案和合格供方名錄的建立、保管和動態更新。

        二、研發技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

        (一)負責與供應商在產品驗收標準方面的澄清交流;

        (二)負責與供應商在技術力量、創新本事等方面的評價;

        (三)負責與供應商關于技術方面的交流;

        (四)負責對新原輔料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

        三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

        (一)負責與供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

        (二)負責與供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

        (三)負責與供應商關于品質方面的交流;

        (四)負責對供應商到貨產品的檢測與反饋。

        四、產品運營中心產品部(以下簡稱“產品部”)在供應商管理工作中的職責

        (一)負責代工產品和代工廠的開發、迭代、代工產品全生命周期管理;

        (二)負責與代工廠在代工產品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;

        (三)負責在代工產品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產品方面事宜。

        五、產品運營中心在供應商管理工作中的.職責范圍

        (一)負責對供應商評價結果進行審核;

        (二)負責對供應商管理工作進行監督。

        六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

        (一)負責受理公司內部、供應商對供應商管理工作中不公正現象的投訴和舉報;

        (二)負責供應商管理工作事前控制、事中監督、事后追查。

        七、集團經營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

        (一)負責根據集團發展戰略提出供應商管理的方針、政策和目標;

        (二)負責對參與供應商管理工作的組織和個人的表現進行最終裁定。

        第二章 供應商準入制度

        第五條 評價范圍

        凡屬于第三條規定范圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。

        代工廠的準入,由產品運營中心產品部主導,完成前期調查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執行。

        第六條 資格認證

        一、在引進新供應商前必須經過實地調查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

        二、證件:新供應商必須具備國家或行業要求具備的證件,包括營業執照、行業許可證(如飼料生產許可證、獸藥生產許可證、印刷經營許可證、條形碼印刷資格證)等。

        三、設備及生產環境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產設備;有獨立的完整車間,貼合品質管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。

        四、生產本事:必須具有滿足我公司需求量的生產本事,必要時供給財務報表。

        五、經過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質及操作水準。

        六、外部環境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

        七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

        第七條 樣品驗證

        一、原輔料樣品由研發技術中心驗證、評定。

        二、委外加工的成品樣品由產品部、研發技術中心、品控部共同評定。

        第八條 實地考察

        一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發技術中心、審計與風控中心、產品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

        二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產本事評估報告、供應商體系文件等材料。

        第九條 商務談判

        由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

        第十條 綜合評定

        品控部、采購部、研發技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

        第十一條 試合作、整改與淘汰

        一、經評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

        二、經評定為整改的新供應商,由采購部發送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據其整改成果重新評定。

        三、經評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

        四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

        第十二條 到貨驗證

        一、新供應商納入合格供方名錄后的三個月為試合作期。

        二、到貨后經檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發技術中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經對標討論后,確實需要修正驗收標準的,由研發技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

        三、在試合作期限內,到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內書面反饋整改計劃,在五個工作日內整改結束并反饋。

        (一) 試合作期間內,到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

        (二) 試合作期間內,累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現不合格的,取消合格供方資格,一年內不得再合作,一年后若需繼續合作,必須按供應商準入制度重新評定。

        (三) 試合作期間內,出現到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內不得再合作,兩年后若繼續合作,需按供應商準入制度重新評定。

        四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過程中,出現同一指標連續兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

        第三章 供應商評價制度

        第十三條 供應商評價原則

        一、公平公正原則

        本制度第二條規定的所有供應商,都應依照本制度要求統一管理;所有供應商都應當得到公平公正的評價;所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

        二、目標一致原則

        供應商管理的目的在于經過持續向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質量和本事,進而達成戰略合作,實現互惠共贏。如果供應商不具備共同發展的戰略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

        三、競爭擇優原則

        科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經過競爭擇優,不斷優化供應商梯隊。

        四、整改優先原則

        應審慎執行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

        五、持續改善原則

        供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續改善的工作,應納入日常工作并持續改善。合格供方名錄應動態更新。

        第十四條 供應商評價標準

        合格供方實行動態更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據。

        第十五條 供應商評價程序

        一、在日常工作中,采購部、品控部和研發技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現的原始數據收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發技術中心的技術交流記錄等。

        二、采購部每季度末聯合品控部、研發技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數據來源于當季度本條第一款所指的原始數據收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術創新等方面的投入,和其在行業內的新聞與評價等。

        三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯合品控部、研發技術中心共同對供應商進行年度評價,并將評價結果報產品運營中心審核后提報至集團經營管理委員會。

        供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯動;

        (一)得分≥90分:優秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

        (二)80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

        (三)70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。

        (四)得分<70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進行評定。

        四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優秀供應商發放“優秀供應商”獎牌并激勵其持續改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

        五、非季度及年度評價時光,如行業內同時有多家供應商出現負面新聞或停產等異常情景,采購部將組織評價。

        第十六條 供應商的檔案管理

        一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

        二、 采購部負責供應商證件如營業執照、生產許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

        三、 負責印刷類業務的采購員,應聯合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

        四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經由采購部負責人同意后方能查閱。

        五、 采購部、品控部、研發技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

        第四章 供應商實地考察制度

        第十七條 供應商實地考察原則

        一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態實地考察。

        二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

        三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等各方面情景。

        四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發技術中心與采購部(必要時聯合審計與風控中心、產品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。

        第十八條 供應商實地考察資料

        一、供應商實地考察資料包括管理本事、環境設備、制程控制、品控本事、員工素養、糾偏本事、交付本事、創新本事等八個方面資料。

        二、以上資料經過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現。

        第十九條 對供應商實地考察結果的考核

        一、 《供應商實地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

        二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發現弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,并給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,并予以解除勞動合同。

        三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

        (一) 實地考察未出現重大不合格項,則將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

        (二) 實地考察出現重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現重大不合格項將分數計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現重大不合格項則淘汰。

        (三) 實地考察出現重大不合格項,供應商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

        第五章 供應商淘汰制度

        第二十條 供應商淘汰標準

        凡供應商出現以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

        一、 在合作過程中,一個季度內連續兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

        二、 在與我司合作過程中發生欺詐行為并導致我司損失的;

        三、 經過聯盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業務正常開展的;

        四、 不能供給有效資質證件,或供給的證件存在作假的;

        五、 與我司發生過重大業務糾紛的;

        六、 與我司業務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

        七、 在行業內及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

        八、 產品或企業被監管部門查處的;

        九、 在業務操作中經過賄賂我司員工以達成合作的;

        十、 行情發生變化時,不執行已生效的合同,經催告后仍然拒絕履行的;

        十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

        十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

        第二十一條 淘汰的執行與發布

        一、淘汰的執行與發布由采購部負責。

        二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發技術中心會簽,報上級主管部門審批經過后方能執行。

        三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發布淘汰通知及原因。

        三、代工廠的淘汰,采購部組織產品部、品控部、研發技術中心討論,報上級部門審批,以便產品部提前匹配、及時補充新供應商。

        第二十二條 黑名單期限

        凡被淘汰的供應商,一年內不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。

        第二十三條 淘汰的審慎原則

        對出現潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書面的限期整改通知單,規定期限內未落實整改或整改無效的再作淘汰。

        第二十四條 對不公正評價的懲處

        任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因對供應商做出無理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

        第六章 附 則

        第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質量管理制度》、《產品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執行。

        第二十六條 本制度自頒布之日起正式執行,解釋權歸集團產品運營中心。

      供應商管理制度10

        在市場經濟的發展浪潮中,信用是一切經濟活動的前提和基礎,而工商企業是市場經濟下各種活動中最重要、最活躍的主體,企業在市場活動中形成的信用檔案,對我國的社會主義市場經濟的發展以及各項經濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業建立信用檔案是企業加強管理的需要,是維護合法權益的需要,是參與市場競爭的需要。把工商企業形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來,是工商企業應依法履行的義務。

        工商企業信用檔案是指和企業及其法人的基本情況、企業的信用狀況相關的文件材料的總和,集中體現出企業在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力,是證實企業是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據。工商企業信用檔案是企業信用最直接的證明,有了它不但可以依法規范企業的行為,也可以使信用企業贏得其應有的經濟利潤。如果企業搶先一步,早日建立企業信用檔案,就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌,占得先機。因此,工商企業建立檔案,特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域,也是一個社會系統工程,加強工商企業信用檔案的創建工作,對建設社會誠信環境、規范企業經營行為、促進企業健康有序發展都具有積極的意義。

        1工商企業建立信用檔案的必要性

        1.1工商企業信用檔案的建立有利于企業信用體系的建設和完善。建立健全企業信用體系,關系到社會主義市場經濟體系的完善,關系到經濟社會的健康持續發展。企業信用體系的建設,在很大程度上依賴于企業信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業經濟行為材料,是判斷和評價企業信用狀況的第一手材料。企業信用評價、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立,都要依賴于企業信用檔案。

        1.2工商企業信用檔案的建立有助于組織了解企業的有關情況,幫助企業獲得更多的發展機會。對與企業有來往的組織或個人而言,建立企業信用檔案有利于組織或個人了解企業的有關情況。通過企業信用檔案,了解企業的經營資質、業績、歷史、誠信狀況等,有助于消除市場上信息不對等的狀況,保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中,相互之間如果沒有誠信基礎,合作就很難進行下去。因此,企業信用檔案在信用大環境下對企業來說至關重要,主要表現在以下幾個方面:第一,企業信用檔案準確記載企業生產產品狀況,為企業贏得市場商機;第二,企業信用檔案的建立是提升企業形象和產品品牌形象的需要;第三,企業信用檔案是提升企業經營者社會形象,擴大企業知名度的需要;第四,企業信用檔案有利于提高企業經營管理水平、企業整體素質和綜合競爭能力,對促進企業健康發展能起到非常重要的作用。

        1.3工商企業信用檔案的建立,有利于上級主管部門對工商企業的規范化管理。企業信用檔案可以幫助企業主管部門對市場主體進行監督管理,褒獎遵守誠信的企業,處罰不守誠信的企業,從而規范企業的經營行為。工商部門的企業信用檔案在其利用過程中,因與其他檔案性質不同,展現出了一些特性,主要包括以下幾方面:

        1.3.1針對性強。從企業信用檔案利用過程中所服務的對象來看,工商部門企業信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出,工商部門企業信用檔案的性質就是為了反映企業的信用狀況,工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經營活動的企業和個體戶,而另一方面卻也形成了其在規范企業行為、治理市場活動方面的專業優勢。

        1.3.2影響范圍廣。從企業信用檔案在其利用過程中所服務的對象看,工商部門企業信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業信用檔案與社會的每一方面都息息相關,影響著處在市場經濟中的每一個活動主體。

        1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業的商業機密。從企業信用檔案的利用方式來看,在利用企業信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面,社會上任何組織或個人都能獲取企業的基本信息,在法定的規范程序下還可獲得相關的信用信息,并以此作出信用決策,可有效防范信用風險;另一方面,企業信用檔案中的某些內容又涉及商業秘密和個人隱私,如企業資產狀況、企業的交易活動、法人的個人資料等,具有一定的機密性,不宜對外公布利用。

        2工商企業信用檔案的基本內容

        企業信用檔案從形成渠道看,可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業自身活動中形成的信用材料,如企業基本情況、資產狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等;間接信息是與企業相關的單位形成的反映企業信用狀況的材料,如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業經營、納稅、貸款產品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。

        從具體內涵看,主要包括企業資本信用檔案、商業信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一,企業資本信用檔案,主要指企業按照公司章程的規定繳納投資款,按期歸還各種借款本息,按公司章程向投資者分配股利;企業的貸款記錄,貸款方式、作用,還款情況;擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二,商業信用檔案,主要指企業在生產經營過程中不生產銷售假冒偽劣產品,不進行商業欺詐,按時向購貨方供貨,以及產品質量記錄,產品質量標準、狀況等。第三,管理信用檔案,主要指企業向外提供真實合法的財務會計報告,嚴格執行各項合同、協議,按期交稅等記錄。

        3工商企業信用檔案管理體系建設的具體舉措

        3.1加大宣傳力度,重視工商企業信用檔案的建設。工商企業作為經濟實體,應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視,轉變單純追求經濟利益、無視信用的落后觀念,才能在目前的市場競爭中占據有利地位,形成規范的企業信用檔案體系,達到國家強調的可持續發展要求。企業信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統工程,又是一項當前亟待加強的.重要工作。各企業要高度重視企業信用檔案的建立工作,切實加強組織領導,指定專門的職能部門和人員負責此項工作,做到科學籌劃,精心組織,以推動企業信用體系建設的規范有序進行。現階段,我國企業的信用檔案意識淡薄,不利于企業發展,所以,我們要通過企業報刊、宣傳欄、各種會議和培訓,加強宣傳,營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識,促使企業珍惜自己的信用記錄,這也是建立企業信用檔案的基礎和切入點。

        3.2工商企業信用檔案可與業務檔案統一管理,做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環節。由于信用檔案的來源廣泛,它不完全由企業自主產生,因而一定要把好“收集關”,收集時要注意以下幾個方面:1.注意內部收集與外部收集相結合,使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失;2.注意集中收集和隨時收集相結合,強調隨時收集;3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合,特別注意發揮企業兼職檔案員的作用。

        3.3完善規章制度,建立工商企業信用檔案管理制度。建立工商企業信用檔案,首先要建立企業信用檔案的管理制度,以此促進企業信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規的基礎上,對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制,確保契約主體權利不受侵害。各有關企業要按照建立企業信用檔案的要求,建立和完善相關的規章制度,為企業信用檔案建設提供制度保障。

        3.4工商企業信用檔案的安全維護。工商企業信用檔案中,有些內容涉及商業秘密和國家安全法保護范疇,因此在提供信用檔案利用時,注意保護好商業秘密和國家安全利益。只有經過授權的機構,才可以利用信用檔案,同時,根據各個授權機構的不同權限和特定需求,提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下,開發利用好企業信用檔案信息。企業信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開。當前,企業信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業信用檔案中披露的信息主要是針對企業的財務收入信息和名譽內容,記錄企業的優良行為和不良行為,而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開,我們有必要弄清楚隱私權的法律規定,根據法律規定合理披露企業信用檔案,在保護好隱私權的前提下,最大限度地發揮企業信用檔案應有的作用。

      供應商管理制度11

        1. 概述

        本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度,以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

        2. 評估機制

        2.1 供應商篩選

        在選擇供應商時,食堂將根據以下因素進行評估:

         產品質量和安全性

         供應穩定性和可靠性

         價格和成本效益

         公司聲譽和合規性

         供應商的環保和可持續發展能力

        2.2 供應商評估指標

        食堂將制定評估指標來衡量供應商的績效,包括但不限于以下內容:

         產品或服務質量

         準時交付和供應穩定性

         響應速度和客戶滿意度

         合作伙伴關系和溝通能力

         安全和環保措施

         價格合理性和成本效益

        2.3 評估周期

        食堂將定期對供應商進行評估,評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

        2.4 評估結果

        根據評估結果,供應商將被分為以下幾個等級: 1. 優秀供應商:績效在評估指標中表現優秀,達到或超過預期。 2. 合格供應商:績效在評估指標中表現符合要求,但有改進空間。

        3. 需改進供應商:績效在評估指標中表現不符合要求,需要立即改進。

        4. 終止合作供應商:績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。

        3. 終止機制

        3.1 終止合約的情況

        以下情況可能導致終止供應商合約:

         重大違約行為,如產品質量嚴重問題、屢次未解決的`交貨延遲等。

         供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。

         供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。

        3.2 終止程序

        在決定終止供應商合約時,食堂將按照以下程序進行操作:

        1. 寫出正式通知,說明終止的原因和終止日期。

        2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

        3. 解除相關合同和協議,并拒絕供應商繼續進行業務。

        4. 進行相關記錄,以備將來參考。

        3.3 終止合約的后續工作

        一旦供應商合約終止,食堂應立即采取以下措施:

        1. 盡快尋找替代供應商,確保食堂正常運營。

        2. 審查終止合同的經驗教訓,以改進供應商選擇和管理制度。

        3. 審查合同內容,確保未留下后續風險和法律責任。

        4. 監督和持續改進

        食堂應建立監督機制,定期對供應商管理制度進行評估和改進,確保其運行有效并符合需求。

        5. 總結

        食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立,使食堂能夠選擇和評估合適的供應商,并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量,并推動供應商的持續改進。

        以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定,所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。

      供應商管理制度12

        1.總則

        1.1 目的

        為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

        1.2 范圍

        凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中,有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。

        1.3 采購部門及權限的劃分

        1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

        1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經理簽準。

        1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

        1.4 采購工作基本原則

        1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

        1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

        1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

        1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

        1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

        1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

        1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

        1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

        1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核,以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

        1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

        2.采購委員會及其會議制度

        2.1 目的

        采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業,原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

        (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

        (2)提高采購管理水平;

        (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

        2.2 采購委員會的組織及職責

        2.2.1 公司設立采購委員會,由總經理,副總經理,采購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席,采購部經理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執行。

        2.2.2 采購委員會職責:

        (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

        (2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

        (3)審核決定采購的時機、價格及數量。

        (4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

        2.3 采購委員會組織的運行

        2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

        2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

        2.3.3 開會的法定人數為全體委員的'三分之二,采購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

        2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

        2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

        2.4 采購委員會會議的內容及程序

        2.4.1 采購部經理報告以下情況:

        (1)上次會議決議事項的執行情況。

        (2)原物料的庫存量、在途量。

        (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

        (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

        (5)采購部外欠貨款情況。

        (6)采購實施中需協調解決的問題。

        2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

        2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

        2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。

        2.5 采購委員會控制要點

        2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

        2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

        2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

        2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

        2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

        2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

        3.供應商管理辦法

        3.1 供應商的選定及指導

        3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

        3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價格。

        3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發展為長期供應商。

        3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

        3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

        3.2 供應商的管理和分類

        3.2.1 每一筆采購業務,都要進行采購成本分析,交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

        3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

        A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

        B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

        C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

        D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

        3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發新的供應商。

        3.3 供應商的開發

        3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

        3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

        3.4 采購資料及檔案管理

        3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

        3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

        3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經部門經理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

        3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閱需經采購委員會主席同意,并登記后執行。

        4.原物料采購管理辦法

        4.1 計劃

        4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

        4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

        4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

        4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

        4.2 信息收集與分析

        4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

        4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

        4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

        4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

        4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

        4.3 核準

        4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

        4.3.2 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業。

        4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

        4.4 合同

        4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

        4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

        (1)標的;

        (2)數量;

        (3)質量;

        (4)價格;

        (5)包裝;

        (6)交貨期限;

        (7)驗收地點及辦法;

        (8)交貨方式及地點;

        (9)付款條件及付款方式;

        (10)保險;

        (11)運輸損耗的承擔;

        (12)違約責任。

        4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

        4.5 交貨期控制

        4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

        4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

      供應商管理制度13

        根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

        一、供應商的選擇和管理

        1、建立供應商管理制度,確保供應商的能力滿足企業要求。

        2、選擇符合要求的供應商,供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效,并對供應商進行評價。

        3、選定的供應商應簽訂供應合同,明確雙方的安全生產責任與義務。

        4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

        5、供應商在企業現場活動時,應遵守企業的安全要求。

        二、承包商的選擇與管理

        1、建立承包商管理制度,確保承包商的能力滿足企業要求。

        2、選擇符合要求的承包商,承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

        3、選定的承包商,就簽訂承包合同,明確雙方安全生產責任與義務。

        4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險,并在允許承包商品的'員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

        5、企業應對承包商的服務過程實施檢查,以識別及控制承包商造成的風險。

        6、承包商在企業現場活動時,應遵守企業的安全要求。

        三、企業安環部的職責

        1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理,并對其活動過程給企業帶的風險負責。

        2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作,處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商,承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

        3、保存合同批準過程的相關記錄,并做好事相應在活動記錄。

      供應商管理制度14

        1、保障庫存商品銷售供應,及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。

        2、講究文明衛生,經常保持環境清潔。

        4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀,貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。

        6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。 7、整理庫存區,做到商品清楚,規律有序。 8、先進先出,并檢查保質期并注意貨物防潮。

        9、保管員是物資保管的直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫復核和保管保養的責任。

        10、嚴格手續,出入庫物資做到:收有憑,發有據,及時記帳,手續清楚,帳物相符。

        11、掌握保管物資的'性能和要求,提高保管水平。

        12、加強管理,合理規劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發,方便檢查”。

        13、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,按時做好物資的清盤報表工作。

      供應商管理制度15

        食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理,根據廚房生產要求,廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產質量,有效地控制生產成本。因此,規定驗收程序和要求,使用有效的驗收方法,明確驗收程序,保證驗收工作循序漸進,減少驗收的隨意性確保進貨質量,對驗收工作加以完善,而制訂本制度。

        一、驗收人員的基本素質與要求、

        1、熱愛原料驗收工作,對企業有較高的忠誠度。有良好的職業道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守,堅持原則,秉公辦事,勤懇踏實,認真負責,以公司利益為重,不圖私利。

        2、熟悉食品原料品質特點和質量要求,掌握原料基礎知識,采購規格與標準,能夠運用科學的方法和豐富的經驗對各種原料的品質進行恰當的檢驗鑒定,準確界定原料的品質等級等。

        3、熟悉飯店采購原料的程序,與采購過程有關的財務制度和有關的經濟合同,價格,質量和食品衛生等國家法律法規的規定,尤其對本公司制定的[食品原料采購質量規格書]能夠很好的運用,嚴格執行,能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質的工具,儀器,設備等。

        4、能夠嚴格按規定填寫各種表格,單據,并及時傳遞到相應的部門。具有處理因原料質量不合格與訂貨價格,數量不符等原因而與供貨單位協商退貨的能力,以及對一些突發事件的應對處理能力5、定時間,安排適當的驗貨時間。盡量不要無間斷的驗貨,疲勞驗貨,驗收員不得找人替代,集中時間,集中精力,保證驗貨質量。

        6、具有良好的個人衛生習慣,講究驗收環境的清潔衛生,保持自身的身體鍵康,并符合國家規定的衛生防疫標準。

        二、食品原料采購驗收的程序

        1、根據定購單上的數量,重量對供應商送來的'或采購員購來的貨物,仔細核對數量,質量是否相等,防止接收的原料過多造成浪費或短少影響營業。2、按照[食品原料驗收規格表],對各種原料的品種,規格,質量嚴格把關,防止不合格食品混入廚房。

        3、對于不合格的食品原料如質量,數量或價格未達到所規定要求者,驗收人員則應拒絕驗收,及時辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。

        4、驗收員應認真檢查各種食品原料,防止供應商以次充好,或將變質,腐爛,有異味,注水等劣質食品進入廚房,由于質量問題退貨的原料,應要求供應商及時補充。

        5、將食品原料驗收合格后,將驗收的內容,數量結果記錄在每天的驗收單上,并與供應商作好核對工作,雙方簽字認可。

        6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房,妥善保管,當天將驗收單據交由用貨部門簽字[廚師長]認可,堅持按照先進先出的原則,避免食品因存放時間過長導致浪費。

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