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      倉庫的管理制度

      時間:2025-11-21 21:11:58 好文 我要投稿

      倉庫的管理制度

        在我們平凡的日常里,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度泛指以規則或運作模式,規范個體行動的一種社會結構。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家收集的倉庫的管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      倉庫的管理制度

      倉庫的管理制度1

        (一)總則

        1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        2.倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

        (二)物資驗收入庫存

        3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應當認識簽收是經濟責任的轉移。

        4.物資入庫存,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。

        5.材料驗收合格,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志,入庫存單各欄應填寫清楚,并隨同托收單交財務科記賬。

        6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職的責任。

        7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直到消除懸事掛賬。

        (三)物資的儲存保管

        8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放,落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

        9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

        10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

        11.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達到“十不”要求,務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

        12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出?偝晌镔Y,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批準。

        13.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

        (四)物資發放

        14.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發材料 。發料堅持一盤底,二核對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失,保管員應負經濟責任。

        15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,超費用領料人未辦手續,不得發料。

        16.調撥材料,保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正后發貨。

        17.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的'數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本著節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。

        18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

        19.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

        (五)其他有關事項

        20.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,托收、月報及時。

        21.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

        22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,以促進創五好倉庫的開展。

        23.保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,除原價賠償外,還要給紀律處分。

        24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。

        職務分析樣本—后勤服務類—倉庫保管員崗位職責

        1.在部長領導下,負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

        2.提出倉庫管理運行及維護改造計劃、支出預算計劃,在批準后貫徹執行。

        3.嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定,防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳,手續檢驗不合要求不準入庫;出庫時手續不全不發貨,特殊情況須經有關領導簽批。

        4.負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作,發現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。

        5.合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規格、等級分區堆碼,不得混和亂堆,保持庫區的整潔。

        6.負責將物料的存貯環境調節到最適條件,經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素,并采取相應措施。

        7.負責定期對倉庫物料盤點清倉,做到帳、物、卡三者相符,協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

        8.負責倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作,及時編制相關的統計報表,逐步應用計算機管理倉庫工作。

        9.做到以公司利益為重,愛護公司財產,不得監守自盜。

        10.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。

      倉庫的管理制度2

        一、倉庫的分類:

        酒水庫兼吧臺、干調雜品庫。

        二、驗收制度;

        1、各種物料無論多少,入庫前都要通過嚴格的驗收手續;

        2、入庫物料無論大小、多少均應過磅點數,定量包裝的做到包裝點數;

        3、對購回物料與計劃所需的型號、規格、質量、數量不相符時不驗收;物料有破損的不驗收;原料不鮮不收;油料味不正不收;

        4、驗收合格后的物料要及時填制入庫單;

        5、對直領物料,嚴格執行三方監督、三次驗貨的`集中驗貨制度。

        三、領料制度:

        1、領用人填寫一式三聯的領用單,經部門負責人簽字后,方可憑單領貨;

        2、倉庫保管員見到手續齊全的領用單可以發貨,嚴禁白條發貨或先發貨后補單。

        3、發放物料原則:先進先出,后進后出;

        4、領用人和發貨人當面點清后,倉庫保管員應及時在實發數一欄填寫實發數量,并簽名,交底聯給領用人,連同物料一并帶回;

        5、工裝、工鞋、布草類在領用時,要有部門負責人與總辦主任同時簽字,方可生效;

        四、定期盤點制度:

        1、庫內物料應經常檢查,對庫存時間較長的物品應主動上報業務部門及時做出處理;

        2、庫存物料發現變質、破損、超保質期等情況,應及時上報業務部門,及時報損;

        3、經常盤查,做到帳物相符;

        4、檢查庫存物料,不可出現積壓或斷檔情況;

        5、每月25日盤點,認真填寫一式三份盤點表。

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        一、目的

        通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        二、適用范圍

        倉庫的所用工作人員

        三、職責

        1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,提高倉庫人員行為規范及工作效率。

        2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

        3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。

        4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

        5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

        四、倉儲管理規定

        1、材料收貨及入庫

        1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

        2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內,作好防護措施。

        3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的.責任。

        4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單,否則拒絕收貨。

        5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

        6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

        7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

        8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

        9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

        10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

        2、材料出庫

        1)工程科領料需嚴格按照“發料(出庫)”的流程進行操作。

        2)搶修中心倉庫的材料調用依據是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”,并由材料科負責人簽名確認,(除搶修特殊情況外,由材料科主管領導或工程科主管領導同意)倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

        3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

        4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料出庫。

        3、退廠材料的處理

        1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科,并由材料科給予處理意見確認后,可暫放倉庫,待采購人員把材料退與供應商。

        2)對于不良材料不可辦理出入庫手續。

        材料報廢

        1)發現倉庫庫存材料不良時及時通知和協助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

        五、材料管理

        材料的品質維護:材料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

        1)定期檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

        2)保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

        3)貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到材料科。每月的單據由其分類保管好,原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

        六、貨物的盤點

        1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

        3)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

        4)盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

        七、倉庫的安全、衛生管理

        1)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

        2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃,倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

        3)倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

        4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

        5)倉庫內需要高空作業時(如吊車、叉車)做好安全防范。

        八、倉庫人員的工作態度及作風

        1)倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

        2)倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

        3)對于上級下達的任務要按時按質完成。

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        1、注意庫房的干燥整潔,保護庫內外的環境衛生。

        2、倉庫物品要分類存放,擺放整齊,對庫存物品要心中有數,了如指掌。

        3、物品出庫要有領用人簽字,入庫物品要及時登記入賬,對工地急用的物品,直接到工地的要及時辦出庫手續。

        4、存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定,放在安全可靠的地方保管,避免發生意外。

        5、冬季怕凍的'物品,一定要放到保暖、防凍的地方,以免造成損失。

        6、大宗材料、設備不能入庫的,要點清數量,放到安全的地方,要整齊,做好苫蓋工作,防止雨淋日曬,避免造成損失。

        7、加強防火防盜工作,確保庫房安全。

        8、臨時借用的小型工具,要建立借用物品帳,嚴格履行借用手續,并及時催收入庫,如有丟失、損壞,由保管員按價賠償。

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        第一章

        總則

        一、為加強倉庫各項安全管理工作,確保倉庫運營管理相關人、財、物安全,特制定本管理制度。

        二、本制度適用于中國XX通信集團SS有限公司(以下簡稱“XXSS公司”)物流管理部門(含省公司及各市分公司)所屬各倉庫(以下簡稱“倉庫”)的安全管理相關工作。

        第二章組織機構

        三、中XXSS公司物流管理部門所屬倉庫的安全管理組織機構分為省、市二級,省公司采購物流中心負責省級物流管理部門所屬倉庫安全工作的統一管理,并對市公司物流管理部門所屬倉庫的安全管理工作進行宏觀指導;市公司物流管理部門則負責其所屬的市級各倉庫(含縣、區分倉)安全工作的統一管理。

        第三章管理原則

        四、各級物流管理人員必須樹立“堅持安全發展,堅持安全第一、預防為主、綜合治理”的總體觀念,按照“誰主管、誰負責”的原則,組織開展倉庫日常安全生產及管理工作。

        五、各級物流管理部門必須根據職責分工,按照分級管理、層層負責的原則,組織開展各項安全管理工作:做好人員、物品出入登記管理;做好消防及治安防范管理;做好燃氣及相關設施、發電機油庫、各類配電用房、高壓鍋爐、氣體防護區、危廢品(如廢舊蓄電池等)存放區等各類危險源的安全管理,對進入危險源場所的人員進行安全提示、防護準備和引導;做好食品衛生安全管理,預防食物中毒等情況;做好信息安全管理;制定各類生產安全事故應急預案及應急準備。

        六、各級倉庫必須設置安全管理員。安全管理員必須認真學習各項安全防范規定,組織開展日常應急預案演練,熟悉各項應急準備方案。

        七、如通過外包方式由合作方開展倉庫各項管理的,應在外包合同中包含相關安全協議,明確合同雙方安全工作職責。

        以下按照不同專業和內容,分章節對各項安全管理工作進行規定。

        第四章庫區人員、物品出入管理

        八、倉庫工作人員憑有效工作證件進出。

        九、各級倉庫對提貨、送貨、來訪人員以及各種車輛實行出入證準入和放行條管理制度,出入證和放行條由各級倉庫發放。

        十、倉庫出入證和放行條必須專人(車)專用,一人一證(條)、一車一證(條)。

        十一、提貨、送貨、來訪人員需憑有效證件,在倉庫設置的.傳達室或登記處進行登記,領取出入證后方可進入倉庫庫區。離開倉庫時須登記離開時間,并交還出入證后方可離開。

        十二、放行條由中XXSS公司物流管理部門或倉庫現場管理單位開具,并在倉庫現場備案。放行條須填寫具體清晰的放行物資內容,并由中XXSS公司物流管理部門或倉庫現場管理單位加蓋公章。

        十三、提貨、送貨人在庫區等候提貨、送貨時,未經許可不得進入倉庫庫區,如因故需進入倉庫庫區,需經倉庫現場主管批準且在庫區工作人員陪同下方可進入倉庫庫區。

        十四、非提貨的來訪人員如需進入庫區,需經中XXSS公司物流管理部門倉管主管批準且在庫區工作人員陪同下方可進入庫區。

        十五、所有車輛進入倉庫時,如車內已載有貨物并需攜帶出去的,須自覺在傳達室處詳細登記攜帶貨物的詳細情況,以便門崗進行查驗。車輛離倉庫門口時須接受門崗的開廂登車檢查。

        十六、凡有車輛出庫,不管有無攜帶倉庫內倉儲物資離開的,須憑倉庫出具的放行條進行核對,核對無誤并記錄離開時間后方能放行。

        十七、辦公、來訪自行車、摩托車、小汽車只可停放在庫區指定的停放區域,禁止進入庫區。

        第五章庫區安全及消防管理

        倉庫必須遵循明確的安全及防火規定,具體如下:

        十八、倉庫的主要領導人(主要指省市公司物流管理部門)為安全及防火第一責任人,全面負責倉庫的消防安全管理工作。倉庫須設置安全管理員(我公司物流管理部門和倉庫管理外包單位均需設置),組織開展倉庫日常安全生產及防火安全管理工作。

        十九、倉庫安全管理制度須張貼于倉庫明顯位置。

        二十、自建或租賃倉庫必須至少符合丙二類消防等級安全要求,并按照有關規范設置必要的消防設施。

        二十一、消防值班室須滿足每班2人的值班規定,并實現7*24小時值班。值班人員必須持證(消防行業職業技能鑒定指導中心頒發建(構)筑物消防員證)上崗。

        二十二、倉庫管理外包單位作業人員在庫區內必須身穿工作服,所有進出倉庫存儲區的人員必須做好安全防護工作,在物資堆放較高及多層貨架區域(托盤散件物資需用打包膜纏繞后才能上架)必須配戴符合安全標準的安全頭盔。

        二十三、倉庫管理人員(包括物流管理部門管理員和倉庫管理外包單位現場管理人員)必須要熟悉儲存物質的性質,參加過消防業務知識培訓,做到“四知”,知物資性能、知滅火方法、知物資養護、知物資管理制度。

        二十四、倉庫管理人員必須做到“五要”、“五不準”。

        五要:

        1、要嚴格遵守安全用電的有關規定;

        2、倉庫電源要裝分閘,電源開關要裝在庫外;

        3、電線要穿管、敷設;

        4、下班要切斷電源;

        5、對電器設備(空調、配電箱、應急燈、抽風換氣設備、電動閘門以及各類開關電源等)要經常通知電工進行檢查、維修保養;電工必須持證(相應高、低壓電工證)上崗。

        五不準:

        1、不準在倉庫內使用碘鎢燈或大于60瓦的燈泡,在儲存易燃、可燃物資或建筑耐火等級在三級以下的倉庫內使用日光燈;

        2、不準架設臨時線路;

        3、不準使用不合規格的保險裝置;

        4、不準在倉庫內使用電熨斗、電爐、電烙鐵、交流收音機和電視機;

        5、不準在易燃易爆物品倉庫內安裝普通電器設備。

        二十五、制定防火應急預案,每年至少舉行一次消防演練,培訓員工逃生、自救和滅火技能。

        二十六、必須配備充分、完好、合用的消防器材并放置在明顯且使用方便的地方。放置消防器材的地方嚴禁堆放其他物品,并須指定專人管理,定期檢查維護,保持完整可用。

        二十七、貫徹執行《XX通信集團SS公司消防設施維護實施細則》,做好消防設備日常維保(每月至少一次)和定期(每天一次)檢查的工作,并登記備案;維保應聘用有資質、有實力的公司,確保任何時候消防設備、設施都是完好、有效運作。

        二十八、倉庫物質的存放應做到按類別整齊、規則,堅決執行“六不準”:

        1、不準在倉庫內吸煙及使用明火;

        2、不準隨意進行動火作業;

        3、不準使用不合格的電器設備;

        4、不準在庫內住宿和讓無關人員進入;

        5、不準將性質相抵觸,滅火方法不同的物品混存在一起;

        6、不準堵塞庫內的消防通道。

        二十九、易燃易爆物品必須分別存放在專用區域中,不得隨意亂放,存放對進入危險源場所的人員進行安全提示,告知其危險性并配足消防器材。

        三十、各類廢舊蓄電池必須劃定專區集中保存。廢舊蓄電池必須正放,不能疊放,做好防短路、防滲漏、防爆炸等措施,避免陽光暴曬。各類廢舊蓄電池不得存放在室外堆場或半封閉臨時建筑內。

        三十一、嚴格安全管理制度,嚴禁火種入庫,嚴禁在庫內吸煙及動用明火,倉庫內應設立禁火和逃生標志;庫區因施工需動用明火時,須到物流管理部門辦理臨時施工審批手續,并制定妥善的防火措施,隔離易燃、易爆物品,施工過程有專人監護,做好各種防護措施,施工期間要及時清理現場。

        第六章庫區治安防范管理

        三十二、倉庫必須有明確的庫區治安防范管理規定,規定具體如下:倉庫主要領導人(主要指省市公司物流管理部門)為治安防范責任人,全面負責倉庫治安防范的安全管理工作。倉庫須設置安全管理員(我公司物流管理部門和倉庫管理外包單位均需設置),組織開展日常治安防范安全管理工作。

        三十三、倉庫須根據環境安裝必要的安全防范設施,如監控攝像頭、紅外報警等裝置,監控錄像保存時限必須滿足一個月內可查閱要求。

        三十四、倉庫管理人員要做好對庫區內門、窗、鎖的日常管理,末班人員下班后,應將鑰匙交到專職值班保管人員(保管人員可以是倉庫主管或者倉管人員,需7*24小時值班)。

        三十五、倉庫要做好庫區安全防范設施的日常維護保養(每月至少一次)和定期(每天一次)檢查的工作,并登記備案;安全防范設施的維護保養應聘用有資質、有實力的公司,確保安保實施運轉正常。

        三十六、倉庫必須制定治安防范應急預案,發生治安防范事件時按預案處理,及時采取補救措施。

        第七章各類應急預案管理

        三十七、倉庫要根據相關預測做好臺風、暴雨等自然災害的監控和應急工作,制定具體應急預案并及時啟動應急預案。

        三十八、倉庫要根據實際情況做好周邊環境及形勢的評估,制定具體防恐應急預案并及時啟動應急預案。

        三十九、倉庫每季度至少組織一次安全生產全面檢查,檢查情況要向XXSS公司物流管理部門進行匯報;每半年至少組織和參與一次事故應急救援演練。

        四十、倉庫如發生事故,現場有關人員應及時報告,并根據相關應急預案迅速采取有效處理措施,組織搶救,防止事故擴大,不得隱瞞不報、謊報或者遲報,不得故意破壞事故現場、毀滅有關證據。

        第八章生產設備設施安全管理

        四十一、庫區內貨物運輸要做好安全保障及出發前的各項安全檢查工作,貨物裝卸要確保人員人身安全,嚴格按規定裝卸,嚴禁超載。對易燃、易爆產品須按規定做好防護措施,確保運輸途中安全。

        四十二、庫區電梯應按設計標準使用和維護,使用單位應按時對電梯設備進行維護、保養,并嚴格按時聘請勞動安全技術部門對電梯進行安全檢測。

        四十三、叉車操作人員必須持特種設備操作證上崗,嚴格執行安全操作規則,加強對叉車日常維保和操作前檢查,叉車維護、保養及檢查情況要登記備查。

        第九章食品衛生安全管理規定

        為支持倉庫園區開展連續生產工作,倉庫園區可根據情況設置合理生活配套設施,如食堂、餐廳等。如相關生活配套設施日常運營屬于物流部門負責管理,則相關設施除應嚴格執行前述各項安全規定外,還應嚴格執行相關食品衛生安全管理規定,具體如下:

        四十四、做好預防食物中毒等食品衛生安全管理:食堂工作人員應養成良好的工作習慣,工作期間必須穿工作服戴口罩,各種廚具、餐具要固定放置并標明位置,使用工械具要嚴格按照操作流程,各種物品不得隨意亂放,生熟食品及加工用具要分類置放,有咳嗽、腹瀉、發燒、嘔吐等疾病廚房工作人員必須離開食堂工作崗位,防止傳染、中毒。飯食需留樣存放冰柜保存三天。

        四十五、無關人員嚴禁進入廚房。廚房等重要部位須安裝攝像裝置。易燃易爆等物品要按規定放置,燃氣管道、用具須安裝泄漏報警裝置并配置足夠消防器材(面積在100平米內配置泡沫滅火氣瓶3個,每增50平方米配置多1個)。

        四十六、食堂工作人員離開廚房前,必須將廚房內各種食品放置好,關好門窗,并檢查各類電源開關、設備、爐灶煤氣等設施。

        四十七、應制定食品中毒應急預案,一但發生食品中毒事件須及時采取各項搶救措施。

        第十章信息安全管理

        四十八、各級系統操作人員應按權限進行操作,并保護好各自賬號,嚴禁賬號外借和公用。

        四十九、嚴禁使用系統或設備等進行與物流管理無關的活動。

        五十、倉庫人員(包括物流管理部門人員和倉庫管理外包單位現場人員)嚴禁私自下載、留存、篡改、買賣、交換與倉庫生產運營有關信息。

        五十一、對離職、離崗人員要及時進行權限調整或刪除。

        第十一章安全培訓和檔案歸檔管理

        五十二、倉庫管理單位應按照XXSS公司安全培訓管理辦法規定,結合專業特點有針對性地對相關從業人員進行安全教育培訓,新員工(包括外包公司人員)崗前安全培訓時間不得少于24學時,員工(包括外包公司人員)每年再教育培訓時間不得少于8學時,培訓教育結束后要本人簽名確認。

        五十三、倉庫管理單位應按照本制度及相關法規要求,全面建立本部門、班組的安全規章制度、操作規程、安全教育培訓、安全檢查、應急演練等有關工作檔案并進行歸檔,對日常工作中的通知、簽到、圖片、總結等資料也需妥善歸檔。

        第十二章附則

        五十四、本制度的解釋權屬省公司采購物流中心。

        五十五、本制度自發布之日起實施。

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        化學品倉庫管理規定:危險化學品倉儲管理規定

        1、庫房的建筑設計必須符合《建筑設計防火規范》(gbj16-87)、《倉庫防火安全管理規則》(1990年3月23日公安部第6號令)、《爆炸和火災環境電力裝置設計規范》(gb50058-92)《建筑物防雷設計規范》(gb50057-94)和《石油化工企業設計防火規范》(gb50160-92)等法規和標準的規定。

        2、倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養。

        3、危險化學品必須分類、分垛儲存,每垛占地面積小于100m2,垛與垛間距大于1m,垛與墻間距大于0.5m,垛與梁、柱間距大于0.3m,主要信道的寬度大于2m。

        4、在倉庫堆垛設立明顯的防火等級標志,出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

        5、危險化學品倉管部門根據物品的危險性,為保管員配備必要的防護用品、器具。

        6、危險化學品入庫時,保管員應按入庫驗收標準進行檢查、驗收、登記,嚴格核對和檢驗物品的名稱、規格、案例標簽、質量、數量、包裝。物品經檢驗合格方可入庫。無產地、品牌、安全標簽和產品合格證的物品不得入庫。

        7、危險化學品發放,應嚴格執行發放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

        8、易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經指批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器,作業人使用的工具、防護用品應符合防爆要求。

        9、加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

        10、易燃、易爆品倉庫內的各種安全設施,必須經常檢查、定期校驗、保持完好狀態,做好記錄。

        11、儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近,不準私自動火作業,如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經企業有關負責人指認,采取安全措施后才能進行上述作業。作業結束后,檢查確無火種,才可離開現場。

        12、物品儲存嚴格執行危險化學品的配裝規定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

        化學品倉庫管理規定:危險化學品出、入庫安全管理規定

        一、倉儲物品的接運

        倉儲物品的接運方式有四種:鐵路專用線接車、車站提貨、庫內接貨、外出提貨。

        本公司采用庫內接貨的形式,即供貨單位直接或委托運輸部門送貨到庫。收貨時,應注意以下幾點:

        1、在送貨人的`當面開箱驗貨,并做好驗收記錄。

        2、外觀檢查時,發現短件、缺件、損壞、受潮、變質等情況,應請送貨人當場復查,簽字認可,留作憑證。

        3、無采購計劃送來的物品,拒絕驗收,更不能代管,以免發生糾紛。

        4、一時不能全部安全完成驗收項目時,應進行外觀初驗并點清數量,在驗收記錄備注欄內寫明情況。

        二、倉儲物品的驗收

        倉儲物品的驗收包括驗收準備、證件核對、實物驗收、驗收報告等環節。

        1、驗收準備:收集和熟悉訂貨合同、物品技術標準等有關訂貨資料,準備已校驗過的計量器具,根據到貨的數量、性質和特點,準備倉儲貨位,檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設備設施、工具和材料,防護設施。

        2、證件核對:核對入庫單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱、品種、規格、數量、計量單位、實收數、制單時間、收單時間及驗收完畢時間;核對供貨單位的質量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、明細表,以及安全生產許可證等資格證明;核對承運單位的運單及有關證件等。

        3、實物驗收:包括驗收物品數量和驗收進貨質量。

        4、驗收報告:包括物品名稱、規格、供貨單位、出廠日期(或批號)、運單號、到達日期、驗收完畢日期、應收數量、實收數量、抽驗數量、質量情況、驗收人等。

        三、倉儲物品的入庫

        倉儲物品驗收后,應立即辦理入庫手續,做到“六清”:渠道清、數量清、規格清、價格清、用途清、質量清。

        1、倉儲物品驗收后,應填制倉儲物品入庫單。

        2、建立倉儲物品明細賬(登帳)。

        3、建立倉儲物品實物卡片(料牌)。

        4、建立倉儲物品檔案。

        四、倉儲物品的出庫

        1、保管員發料必須以手續齊全的發貨憑證為依據。

        2、保管員發料時,出庫憑證上沒有規定發貨批次的,應按物品入庫時間前后順序,先進先發。

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        一、為使倉庫管理有章可循,特制定本管理辦法。

        二、倉庫為易燃場所,嚴禁任何人攜帶明火進入倉庫,倉庫內禁止吸煙和使用明火,若因此造成的后果,公司將追究其法律責任。

        三、倉庫為儲藏公司商品的'場所,禁止任何人以任何形式存儲私人物品。管理人員要努力鉆研業務,熟悉各種門窗的名稱,類別,作用等,提高管理水平。

        四、各類門窗要分類存放,陳列有序。

        五、保持空氣流通。

        六、管理人員應注意經常檢查產品,防止蟲蛀、霉變、潮解、等現象的發生。

        七、倉庫內不準會客,非管理人員未經允許不得隨意入內。

        八、任何單位進入倉庫提取貨品時,須填寫商品領用單,經部門主管核準后,交倉儲組辦理。

        九、公司任何員工入庫提貨,須由倉儲人員陪同。

        十、商品進出倉庫,倉儲人員須辦理入庫、出庫手續,并存檔備案。

        十一、倉庫內不得存放易燃、易爆、腐蝕性、放射性商品,商品入庫時,各單位應詳細填寫商品內容,倉儲人員有權拒絕上述商品進入倉庫。倉庫商品應歸類存放,以便隨時核查、提貨。

        十二、保持倉庫的干燥、通風,倉庫應定期進行檢查,及時維修,同時定期清掃,保持倉庫清潔。

        十三、倉儲人員應定期檢查倉庫的商品,如發現損壞、蟲蛀、變質,應及時通知營業單位核實,同時填寫報損單,經公司主管核準后,報財務部作報損處理。

        十四、本管理辦法若有遺漏之處將隨時補充。

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        第一條庫位規劃

        物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用

        第二條庫位配置

        庫位配置原則應依下列規定:

        1.配合倉庫內設備(例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道

        2.依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放以利管理

        3.收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位

        4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態

        第三條成品堆放

        物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質量

        第四條庫位標示

        1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示

        (1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”

        (2)庫位流水編號

        (3)通道類別依A、B、C順序編訂

        (4)倉庫類別依A、B、C順序編訂

        2.計劃產品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量

        3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處

        第五條庫位管理

        1.物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位各產品規格的進出動態并依先進先出原則指定收貨及發貨單位

        2.計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的`要求

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        為保證成品的安全存放,便于產品識別和存取,避免堆放混淆,特制定本制度。

        一、崗位職責:

        1.負責各類成品的入庫規格、型號、數量等的驗收,合理安排成品倉位的劃分,進行成品的安全、有序存放,負責倉庫的安全、衛生和管理工作,對入庫成品進行標識,防止成品入庫后顏色、品種、規格等的混淆,建立成品出入庫流水帳,每日倉管員填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

        2.成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的`基本知識。

        3.成品倉庫管理員應在接到銷售部開單、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單后,應明確產品規格、型號等及客戶對產品的其他要求,憑出貨單到倉庫核對產品是否齊全,是否符合發貨要求,確認無誤后方可組織發貨。

        4.進行發貨裝車時的現場跟蹤,嚴格按照出貨單發貨,倉管員無權隨意改變產品的車款、顏色、編號等發給客戶,產品裝車時,成品倉庫發貨員必須協同送貨人對產品數目清點確認,核準后方能發貨。

        5.成品倉庫管理員應每日做好成品庫帳,并于次日上午11:30前將《成品日報表》交相關部門。(《成品日報表》一式三份,一聯倉庫存根、二聯銷售部、三財務部)。

        6.每月25日-31日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作,填寫《盤倉清點表》(一式三份,一份存根、一份報銷售部、一份報財務部)。

        二、管理制度:

        1.成品庫管理員必須提前十分上崗。

        2.上班期間不得擅自離開工作崗位。

        3.成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

        5.成品庫的衛生應由庫管員負責安排在下班前打掃干凈。

        6.成品出庫時,成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

        7.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品,成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則,所造成的一切后果由責任人自行負擔。

        8.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

        9.以上如有違反,公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

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        一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

        二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。

        三、總則:為加強倉庫工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

        1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        2、加強倉庫庫存管理,明確貨物出、入庫手續及流程,提高公司資金、貨物使用率,保證倉庫安全。

        3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

        4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬

        四、倉庫管理制度

        1、為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目)原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

        2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)、鋁、鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

        3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

        4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統,禁止隔天做帳。

        5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

        6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點參與部門:財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時,禁止僅抄襲敷衍了事,必須實物實盤。

        7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

        8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

        9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

        10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

        11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的.材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

        12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后,聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存,并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購,需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程;特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

        13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名,并將情況及時通報采購部門。

        14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底,現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面,裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單;將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。

        15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項:入庫單、材料驗收單,必須注明項目名稱、供應商名稱;材料驗收單還需標明送貨單編號。

        16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字(含班主、收料員);

        17、每批貨到現場經驗收合格入庫后,倉管員、收料員應當日上報勤哲系統,最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項:

        1)上傳現場驗收圖片(水印相機拍攝,車輛正面、側面、背面,裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程)

        2)上傳原始單據(出入庫單、驗收單、送貨單)必須要有相關人員簽字。

        18、輔材驗收注意事項:輔材驗收作為項目部報銷依據,格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統,最遲不超過2天。

        19、退貨、換貨:發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因,上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

        20、材料調撥:項目工程部的物料調用,由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后,上傳勤哲系統報審批,待審批通過,倉庫員才可以辦理相關手續,否則予與拒絕。

        21、超用物料的岀庫,必須有項目簽名確認的“領用超用單”,且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準,倉庫根據領用超用單發料。

        22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于后期搞好售后服務工作。

        23、退庫:由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時,領料單位及時辦理退庫手續及時退庫;物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

        24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

        五、采購—入庫基本流程

        材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃(施工員)→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫(日報表)→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

        1)材料、設備到場后由采購部人員(材料員)、倉庫員一起組織相關部門人員(如需要還可以組織監理、或業主甲方)負責材料的現場驗收,對到場的材料應及時確定下貨地點,根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量,核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符,大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

        2)送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認,驗收簽字后將材料驗收單,一聯給送貨廠商,作為對賬憑證。

        3)驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面,裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成,作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

        4)采購負責人確定到貨時間,提前通知驗收部門及班組做好驗收準備,通知倉庫做好入庫準備。

        5)采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門,由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

        6)公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收,數量過多時,可協調供應商派專人協助現場清點。

        7)驗收合格后倉庫員開具驗收單,辦理入庫手續,另報勤哲日報表。

        8)物品入庫:根據物品特性,安排好倉位存儲,并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責(如18+42村項目)。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單,讓其進行簽字確認。

        9)未及時驗收的材料,倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

        10)對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收,采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商,采取退貨、換貨,并追究責任。

        11)項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單,領料單開具必須注明物料使用位置。

        12)領料單由所需物料所屬組別的負責人開具(開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發)給項目負責人核準一式三聯。

        13)倉管員憑領料單(按先進先出的原則)對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

        14)發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據,紅色聯及時上交財務。

        15)項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”,并由項目負責人簽名確認,調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批,審批通過后由采購部門調撥協調。

        16)采購部依據調撥單,同時發給調入倉庫和調出倉庫,調出項目班組倉庫依據需求單備貨,調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記,以備后期盤點審查。

        17)物資退庫單位填寫材料退庫申請單,并列材料退庫明細表(須與實際退庫材料一致)經負責人簽字同意后,發起退庫。

        18)退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料(設計變更單、現場簽證等)交于倉庫管理員,倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料,確認無誤辦理退庫手續,按品質入賬并將相關單據移交財務部門。

        19)倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        20)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、復盤,所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

      倉庫的管理制度11

        一、管理的總體要求

        倉庫是我校后勤保障的一個重要組成部分,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        二、物資驗收入庫

        1.物資驗收入庫之前,應先進入待驗區,未經檢驗合格不準驗收入庫,更不準投入使用。

        2.物資驗收入庫時,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按《待檢驗入庫通知單》的要求簽字,以明確承擔物資保管的經濟責任。

        3.材料數量驗收準確后,保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量存放就位,并及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》,并按照規定向有關部門報賬。

        4.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投入使用。如因工作馬虎,保管員應負失職的責任。

        5.驗收中發現的問題要及時通知供應部負責人處理,不得隱瞞不報,如有發生保管員應負失職的責任。

        三、物資的儲存保管

        1.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位,并根據倉庫的.條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的貨架存放。

        2.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

        3.倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料的安全完整負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生,保管員不得隱瞞不報或采取“發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。

        4.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。

        5.庫存物資,未經負責人同意,一律不準擅自借出?偝晌镔Y,一律不準折件零發,特殊情況應報經負責人批準。

        6.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準。

        四、物資出庫

        1.按“推陳儲新,先進先出”的原則發放在庫物資。

        2.車間領料按照以下方式處理:

       。1)正常性領料單應填制《領料單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,負責人和領料人簽字。

        (2)非正常性領料應另行填寫《領退料單》說明領料原因,采用“交舊領新”的方式辦理領料手續。

        3.發料必須當面點交清楚,防止差錯出門。

        4.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不可丟失。

        五、其他有關事項

        1.出入庫臺賬要及時輸入,不得壓賬。

        2.允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,須及時上報《庫存盤點表》,報經有關領導審批處理,以便做到賬、卡、物、資金四一致。

        3.保管員調動工作,必須要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,有關領導見證,雙方各執一份,財務部存檔一份,事后發生糾葛,仍由原移交人負責賠償。

        4.對保管員失職造成的物資短少損失,除原價賠償外,還要給予紀律處分

      倉庫的管理制度12

        一、目的

        為保證倉庫收/發貨印章使用及管理的規范性、嚴肅性和可靠性,避免因印章管理不善造成損失,維護公司利益,特制訂本管理制度。

        二、適用范圍:

        所有倉庫。

        三、印章的申請與刻制:

        1、所有平臺倉庫需要刻制“倉庫收/發貨專用章”必須要求各平臺人事行政人員通過OA系統進行系統線上申請,刻制理由中須寫明使用地、理由、單價。流程審批通過后,由當地行政部門安排刻制。

        2、平臺各倉庫必須按照公司行政部門統一規定模版刻制“倉庫收/發貨專用章”

        3、印章啟用前要做好戳記,并留樣保存,以便備查。

        4、印章規格:

        1、印章名稱:平臺名稱(如上海)+物流管理部+公司LOGO+收/發貨專用章,數字表示當地平臺倉庫的刻章次數的序號;

        2、材質用原子自動墨,形狀為圓形,尺寸:直徑:45CM,紅色框及字體。

        四、印章保管:

        1、保管人:

       。1)各平臺倉庫在OA申請刻制“倉庫收/發貨專用章”時必須由平臺物流負責人指定唯一物流印章保管人,印章保管人必須為平臺在職物流人員。

       。2)平臺為托管倉庫的,“倉庫收/發貨專用章”也必須由平臺物流人員管理。如因特殊情況無法安排指定人員的`,“倉庫發貨章”可以交托管倉承運商管理,但需要與托管倉的承運商簽訂《印章授權委托協議》,明確在托管期間相關職責,確保無操作風險。托管倉“倉庫收貨章”必須由我公司平臺物流的監管人管理。

       。3)印章保管人與直屬主管共同簽定《收/發貨專用章保管使用責任書》,印章保管人保留原件,將掃描件發送總部行政部丘曉芬,平臺人事行政人員備案。

        2、存放:

       。1)平臺倉庫“倉庫收/發貨專用章”必須安排專人專柜管理,保管“倉庫收/發貨專用章”的管理人員須報總部運營中心物流部及總部行政部備案。印章保管必須有記錄,注名印章的名稱,刻制時間、枚數、收到時間、啟用時間、保管人、圖樣等。

       。2)“倉庫收/發貨專用章”必須由印章保管人員使用,不得隨意外借。

       。3)“倉庫收/發貨專用章”保管人員因事離崗時,必須由平臺物流負責人指定人員暫時代理,避免貽誤工作。

        (4)印章保管必須存放在安全可靠的柜子里,并且需要加鎖,鑰匙只允許保管人自己管理。

        3、變更:

        (1)印章保管人如發生異動,需在OA系統線上做系統印章轉移,將印章轉移給后續接任的保管人員。

       。2)印章保管人線上印章轉移通過后,須辦理線下交接手續,簽署移交證明,注明移交人、接收人,移交時間、印章圖樣等信息。

        4、停用:

       。1)有以下情況發生,“倉庫收/發貨專用章”須停止使用。

       。2)平臺名稱或倉庫名稱發生變動。

        (3)印章使用損壞。

       。4)印章遺失或者被盜,需立刻聲明作廢。

       。5)“倉庫收/發貨專用章”如確定停用,需通過快遞將停用印章發給總部行政部門銷毀并登記檔案。

        五、印章的使用

        1、使用范圍:

       。1)深度380事業集群各平臺倉庫物流收貨,發貨時使用。

        (2)深度380事業集群業務人員需與廠家進行收發貨授權時使用。

        2、使用程序:

       。1)各平臺物流發生收發貨需要加蓋印章時,由倉管員在相關單據(收貨單,發貨單)上簽字確認后向印章保管人申請使用,所有收貨專用章使用必須登記《印章使用記錄表》,并要求使用人簽字確認;發貨專用章使用可根據實際情況進行登記(當天使用次數)。

       。2)“倉庫收/發貨專用章”只能作為物流收貨,發貨時使用,任何人不得在非物流收發貨環節使用。

       。3)嚴禁在空白收發貨單據上使用“倉庫收/發貨專用章”,如因工作特殊情況必須使用時,必須由平臺物流負責人同意。在征得物流負責人同意后,可向印章保管人申請使用。印章保管人在《印章使用記錄表》中登記單據編號并在備注中填寫“空白單據”。待工作結束后,使用人必須及時向印章保管人反饋單據使用情況并登記備案;未使用的必須立即交回印章保管人當面作廢。

        六、違紀處理:

        1、違反以上規定者,公司將追究相關人員的責任,若給公司造成經濟損失或不良社會影響者,公司將追究其法律責任。

        2、印章管理人員應將《印章使用記錄表》保存好,保存期為年。如保存或管理不善,造成丟失或殘損的,將扣其當月績效工資,如因此造成損失的將由印章保管人員承擔所有損失,其平臺物流負責人承擔管理責任。

      倉庫的管理制度13

        驗證:在接到采購人員或者售貨單位交來的貨物后,應先根據來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗;沒有固定規格、型號和包裝的,以重量記價的要稱量檢驗;需要用感官進行檢驗的,還要根據不同商品各自的感官特征進行檢驗;需要借助其它設備進行檢驗的,要使用相關設備作檢驗;需要送專門檢驗機構檢驗的,送專門檢驗機構檢驗。具體要求如下:

        一、驗收中須詳細核對物料申購單:凡未辦訂購手續的不予受理。首先,核對實收受原料是否與申購單、送貨單相符,包括物資入庫通知單訂貨合同;供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發貨明細表;運輸單位提供的運單,入庫或在運輸途中發生殘損記錄等。但對照發票核對食品容易疏忽,還須仔細核對其質量和數量,對有懷疑的食品應請使用部門的專業人員來判斷。

        二、根據送貨單(或發票)檢查進貨:凡送貨單(或發票)與實物名稱、型號、規格、數量、質量不相符的不驗收。數量不符,但與實物名稱、型號、規格、質量相符的可按實際驗收。發票沒有,只有送貨單隨貨物一起送到的原材料,可開具收據驗收,注明實收數量。

        三、驗收并受理貨品

        1、驗收數量:根據供貨單位規定的.計量方法進行數量檢驗,或過磅或檢測,以準確地測出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%——20%者外,其他應采取全驗的方法,以確保入庫物資數量的準確。

        2、檢查質量:一般只作物資的外形的外觀質量的感官鑒別。購進物品已損壞的不收;食品原材料和調料氣味不正、腐敗變質的不收,型號、規格不相符的不收。

        3、檢查包裝物:基本要求是一般性貨物少驗,貴重易碎品多驗;包裝完整的少驗,包裝破損的多驗;本地產品少驗,外地新產品多驗;易受潮變質的多驗;混裝物品全驗,以保證入庫物品無損壞、無變質。

        4、凡自行采購而又未送交驗收員查檢的貨物,拒絕補簽和開驗收單。但由于急用而上級批準的另作處理。

        5、送庫儲存:驗收后的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單,以便于盤點。

        6、填寫有關報表。

      倉庫的管理制度14

        第一章 總則

        第一條 為規范本公司倉庫管理,確保公司財產物資安全,根據企業管理與財務管理一般要求,特制訂本制度。 第二條 本制度適用于公司品牌總倉。 第三條 倉庫管理工作的任務

        (一)做好物資入庫、出庫及保管工作;

       。ǘ┳龊酶鞣N防范工作,確保物資的安全保管,杜絕事故發生。

        第二章 入庫管理

        第三條 所有外購貨物均須入庫,除倉庫管理員外,其他任何人不得簽收。 第四條 貨物驗收過程中,數量、質量、規格、品種、交貨期等要素,須

        頁腳內容

        鞋業技術部職位說明書

        核對清楚,入庫單據回單聯轉交供應商作為結算憑據,財務聯轉交財務部作為記賬憑據,存根聯由倉庫保管存檔。如有貨物與單據不相符的現象,保管人員不得辦理入庫手續,并視具體情況報告處理。 第五條 倉庫的退貨規定

       。ㄒ唬┎少復素

        發生以下幾項情況時,倉庫須對物品進行退貨處理:

        1.經質檢處檢驗質量不合格的貨品

        2.發現數量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品;

       。ǘ┛蛻敉素

        1.當入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時,倉庫予以辦理退貨入庫手續。 2.倉庫管理員在收貨時,須當即開箱檢查數量是否正確,及時將收貨記錄反饋至發貨方核對查實。

        3.如倉庫發現有丟失貨物的情況,須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失,由退貨的客戶承擔。

        第三章 出庫管理

        第七條 產品出庫根據客服部的發貨計劃組織出庫。發貨時,由物流部文員制作銷售出庫單,對銷售出庫單進行核對,核對無誤后,方可出庫。 第八條 托運裝車時,倉庫管理員必須要仔細清點好數量,車上的'數量與清單上是否一致,確定準確無誤后,方可辦理有關托運交接手續。 第九條 各部門領用物品出庫時,須經領用部門經理審批后才準予出庫。

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        鞋業技術部職位說明書

        提貨人手續不全的,倉庫不得發貨。如有特殊情況可以先由經辦人簽字,但必須在領用后補辦審批手續。

        第四章 庫存管理

        第十條 倉庫保管原則

       。ㄒ唬﹤}庫貨物應遵循“便于找,利于取”的原則,保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩及區域產品分類擺放。

       。ǘ┴浳锏拇娣挪荒艹^產品的堆碼層數極限,鞋類產品堆碼層數不得超過8小件,排行間隔1米,隔墻0.5米,保持倉庫通風。

        (三)破損及不良品單獨擱置,并保持清潔的狀態。

       。ㄋ模槭刮锲烦鋈霂旆奖,容易在倉庫內移動,基本條件是將物品面向通道保管。

       。ㄎ澹└鶕鰩祛l率選定位置。出入庫頻率高的物品應放在靠近易于作業的地方;季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

       。└鶕锲分亓亢侠戆才疟9艿奈恢茫

        第十一條 盤點規定

        (一)每月月底,物流部必須在財務人員的監督下進行月終盤點,特殊情況可在月內合理安排時間盤點,每月須至少盤點一次。

       。ǘ┍P點前,物流經理須對分銷系統(ERP)所有單據進行記賬或驗收處理,并整理好倉庫,以便于盤點順利進行。

        (三)盤點時,物流經理須組織人員實地清點實物,準確記錄實盤數,整理盤點資料,導入(ERP)系統確認。盤點單由財務部審核記賬。

        頁腳內容

        鞋業技術部職位說明書

       。ㄋ模┍P點后,由監督盤點的財務人員填寫“盤點溢(缺)報告單”,物流經理、財務人員及總經理簽字確認。如發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時出具書面報告,提出處理意見,報總經理審批。 第十二條 物流經理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時,須報總經理審批。

        第五章 倉庫日常管理

        第十三條 倉庫保管紀律

        如違反以下規定的情況,公司對直接責任人處以100元的罰款;經理負連帶責任,公司給予其雙倍的罰款:

       。ㄒ唬﹪澜趥}庫內亂接電源,亂拉臨時電線,加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

       。ǘ﹪澜S意動用消防用品,加強倉庫要害部位的管理;倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識,定期檢查消防器材,更新、補充消防用品。

       。ㄈ﹤}庫嚴禁吸煙,易燃、易爆品不得攜入倉庫。

        (四)庫房鑰匙歸倉庫管理員專有,其他人員不得配置。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

        如有違反以下規定的情況發生,公司對直接責任人處以200元的罰款;經理負連帶責任,公司給予其雙倍的罰款:

       。ㄎ澹┪唇浲,非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業務工作需要進入倉庫的有關人員,必須有倉庫工作人員的陪同。內倉嚴禁非倉庫人員進

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        鞋業技術部職位說明書

        入。

       。﹪澜趥}庫內聚眾聊天、賭博、打鬧。

       。ㄆ撸┍3謧}庫清潔,嚴禁在倉庫內存放私人物品,嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

       。ò耍﹤}庫管理員下班離開前,應巡視倉庫并檢查電源開關,門窗是否關閉,以確保庫房的安全。

       。ň牛┤粘I務單據要妥善保管,不可隨意丟放,以免丟失或外泄,并做好存檔工作,對外嚴守產品價格、銷售業績等相關機密。

        (十)倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規章制度,不得在業務往來過程中索賄受賄,收受回扣、禮品、禮金等,如若發現,一律按公司制度處理。

        第六章 發貨管理

        第十四條 物流經理須根據當天的發貨情況,有效安排托運時間、地點,保證按時發貨。

        第十五條 物流經理須以維護公司利益為前提,監督托運單位的服務質量,及時有效地了解運輸行業的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位,應根據實際情況和相關規定要求相應的賠償。

        第十六條 接到退貨通知后,相關倉管人員要及時作好記錄,詳細記錄退貨托運單位的相關信息,并及時轉交托運員安排提貨。

        第七章 附 則

      倉庫的管理制度15

        為維護本公司的財產安全和保持正常的工作秩序,使公司各部門人員,各配套單位送貨人員對倉庫管理有所遵循,依據《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》(衛生部第90號)等相關法律法規。特制訂本制度。

        一、適用范圍:

        凡出入本公司倉庫人員均遵守本管理制度。

        二、人員出入管制

        (一)本公司人員出入管制

        1.倉庫員工上班時間進入倉庫時,要穿工作服,佩戴工作證。

        2.倉庫內嚴禁煙火,嚴禁吸煙,凡本公司員工在倉庫內吸煙者,一經發現,報人事行政部,處200元/次或200元以上罰款處罰。非本公司工作人員在倉庫內吸煙而倉庫負責人不及時予與制止的,由人事行政部對倉庫負責人處200元/次或200元/次以上罰款,倉庫負責人制止不聽的,報人事行政部處理。

        3.工作時間內本公司人員除公司領導,各部門主管和各部門專職人員來倉庫檢查、盤點外。其他無關人員一律不允許進入倉庫,否則將給予當事人100元/次或100元/次以上罰款處罰。

        4.倉庫人員工作時間因事暫時要離開倉庫時,必須鎖閉好倉庫門,倉庫人員下班前必須先鎖好門窗,做好防盜、防雨措施。凡下班后未鎖好倉庫門窗的,一經發現,處50元/次罰款處罰。 5.倉庫人員下班時不得攜帶任何公司物品離開倉庫。

        (二)非本公司人員管制

        1.非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員。

        2.公司客戶、來訪人員由相關人員、倉庫工作人員陪同,進行來訪人員的`進出登記、并佩戴公司配發的參觀證進入倉庫參觀。如無本公司相關人員陪同,倉庫人員應謝絕其進入倉庫參觀。

        3.送貨人員送貨到本公司倉庫時,請按隨貨通行單,聯系倉庫工作人員收貨,不得隨意走動,應聽從倉庫安排。將送貨車輛停到指定的卸貨地點卸貨,不可亂?俊P敦洉r根據我公司要求進行卸貨,放至指定區域。不可各種物料混雜放置。交貨完成辦理交接手續后,不得無故逗留在倉庫區域內。

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