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物業公司財務部崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責使用的情況越來越多,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編收集整理的物業公司財務部崗位職責,僅供參考,大家一起來看看吧。

物業公司財務部崗位職責1
物業公司財務部經理的崗位職責
1.具體負責和制訂辦公樓的資金運用、成本核算、費用開支和財產管理等方面的規章制度。
2.負責匯總編制辦公樓年度財務計劃,定期分析計劃執行情況,反映大樓管理經濟活動動態,提出建議,為總經理提供決策依據。
3.組織財務部人員搞好會計核算工作,及時準確地編制有關會計報表。
4.熟悉財務知識及財務紀律、規定,嚴格按有關規章制度辦事,理好財,把好關,避免浪費,堵塞漏洞。
5.指導督促本部門人員工作與學習,不斷提高財務工作人員的`思想業務素質,及時掌握他們的工作和業務表現,提出使用和獎懲的意見。
6.協調本部門與其他部門的關系,完成總經理交辦的其他有關任務。
物業公司財務部崗位職責2
財務部分戶結算員的崗位職責
1.熟悉財務制度、現金管理制度等國家有關的`財經政策及規定,遵守企業的各項規章制度。
2.掌握客戶進出動向,熟悉大樓住戶情況,根據各住戶支付費用規律特點,做好財務結算工作,做到分戶登記、分戶結算、分戶清帳、分戶管理。
3.及時與拖欠款的客戶聯系,查明原因,及時送單、催收,并向部門經理匯報。
4.對客戶一視同仁,服務熱情,工作負責,減少和避免不必要的經濟損失。
物業公司財務部崗位職責3
1.財務部經理
(1)向總經理負責,具體主持公司財務部的管理工作,做好總經理的助手。
(2)組織財務部門的政治學習、法律法規學習。要求所有財會人員遵紀守法,按照財政部中國人民銀行頒布的有關金融管理條例管理好財務。
(3)每月、每季審核各種會計報表和統計報表,并寫出分析報告,送總經理審閱。
(4)檢查、督促各項費用的及時收繳和管理,保證公司的正常運轉。
(5)合理有效地經營好公司的金融資產,為公司創造更多的利潤。
(6)審核、控制各項費用的支出,杜絕浪費。
(7)組織擬定物業管理費等各項費用標準的預算方案,呈送總經理、業主管理委員會和相關主管部門審核、修改決定。
(8)熟悉各種工商、財會及稅務管理制度,運用法律、政策手段保護公司的合法權益。
(9)根據物業管理行業特點以及本公司的實際情況,制定財務管理制度的.細則。
(10)完成總經理交辦的其他事項。
2.主管會計
(1)對部門經理負責,具體做好財務的日常管理工作;
(2)每日做好各種會計憑證和財務處理工作;
(3)每月、每季按時做好各種會計報表,送部門經理審核;
(4)負責檢查、審核各經營部門及下屬機構的收支賬目,及時向部門經理匯報;
(5)檢查銀行、庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;
(6)根據物業管理行業的特點和需要,組織各營業部門及下屬機構業務培訓,提高整體的業務水平和服務水準;
(7)完成經理交辦的其他事項。
3.出納
(1)對部門經理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作。
(2)嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務管理細則,按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。
(3)及時辦理各種轉賬、現金支票,并交會計做賬。
(4)及時追收各種應收的款項,保護公司利益不受損失。
(5)完成經理交辦的其他事項。
4.統計員
(1)對部門經理負責,遵守公司制定的財務人員管理細則,做好本職工作;
(2)及時統計、存貯各種費用交收資料,供主管會計參考;
(3)維護好電腦設備,保管好所存的資料;對于變動的資料數據應及時修改與存貯,做到隨時變動,隨時修改,隨時存貯,以免出現差錯;
(4)完成經理交辦的其他事項。
5收費員
物業管理公司所管轄的業主(使用人)很多時,應專門配備收費員,這樣既可方便住戶,又能及時回籠資金。收費員的職責是:
(1)對部門經理負責,遵守公司制定的財務人員管理規則,做好本職工作。
(2)負責物業管理費等各項費用的通知和收繳。
(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現金入庫,并統計好交費情況。
(4)樹立“業主至上,服務第一”的思想。工作中應熱情、周到,與廣大業主(使用人)交朋友,以爭取他們對物業管理工作的理解和支持。
(5)完成部門經理交辦的其他事項。
物業公司財務部崗位職責4
財務部會計員的崗位職責
1.具有比較全面的會計知識,熟悉會計科目、會計報表的'設置與編制業務,合理有效地做好會計核算工作,提高帳務工作的質量。
2.負責做好企業總帳并按科目要求做好各類明細分類帳的登記等,審核收付轉帳憑證,能及時發現問題并妥善處理。
3.負責編制企業獎金平衡表,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業年度、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。
4.負責裝訂各類報表,并匯集成冊,統一編號。
物業公司財務部崗位職責5
財務部現金出納員的崗位職責
1.遵守國家有關的現金管理制度,熟悉財務出納工作程序,具有相關的`專業知識。
2.負責現金和各種票據的收付工作,做好出納結算,保證錢帳相符,妥善保管現金、銀箱鑰匙及帳冊。
3.掌握各類費用開支的標準,嚴格把關,報銷時要認真審核發票的品名、數量、金額及印章,按審批程序檢查各種票據報銷手續是否齊備,發現問題及時提出,并向部門經理匯報。
4.收付現金時,應當面點請,辦妥簽收,并依工作需要,及時做好現金及外匯人民幣提款及解入工作。
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